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应收会计要做事认真细心、耐心。有良好的职业操守及团队精神,工作稳定,服从安排。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。
应收会计工作职责篇1
1、负责公司应收账款核算和管理;
2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;
3、编制整理与应收账款相关的文件、 报告 ;
4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;
5、负责合同管理;
6、领导交代的其他工作。
应收会计工作职责篇2
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导销售人员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
应收会计工作职责篇3
根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;
销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;
制作销售凭证、银行收款凭证;
核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;
周三、周五核对欠款情况审批下周走货;
根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;
客户维护、建档;
应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;
装订凭证;
领导安排的其他工作;
应收会计工作职责篇4
1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。
2、按时完成部分月底结账对账工作。
3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。
应收会计工作职责篇5
1. 根据公司政策跟进客户应收款项
2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度
3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜
4. 按照公司流程核销收款
5. 在系统中进行发票数据的整理
6. 其他相关的财务工作
应收会计工作职责篇6
1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进 措施 建议;
2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;
3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;
4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;
5.负责每月发票开具、抄报税工作;
6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;
7.整理保管销售合同、 运输合同 、仓储费合同;
8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;
9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;
10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;
11.整理每月记账凭证并装订;
12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;
应收会计工作职责篇7
1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。
2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。
3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。
4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。
5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。
6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。
7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。
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王小若1127
1、每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册
2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料,以便后期查找协助工作
3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料
4、找出政府及其他外部所需财务资料,将其整理好交给上级审核。
5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作
6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料
1、客户回款及订单审核,编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;
2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;
3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时与客户对帐,查明原因;
4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析,以及销售财务报表的编制;
5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;
1、审核材料相关的入库单据;
2、与供应商核对月结账单;
3、其他单据审核及付款;
4、供应链系列的审核监督;
5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;
6、跟进应收发票;
7、付款单据审核及处理。
1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;
2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;
3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;
4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;
5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;
6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;
7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;
8、完成领导安排的其他工作
1、及时完成应收账款的凭证的编制。
2、及时完成各月应收账款的对帐工作。
3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。
4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。
6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。
1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;
2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;
3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;
4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;
5、协助上级交办的其它各项财务工作。
1、负责公司财务系统,应收财务处理;
2、负责公司应收账款的分析和跟进;
3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;
4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;
5、出具内部与应收相关的.管理报表。
1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账
2、整理合同
以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。
3、开具开票
根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。
4、收款台账及凭证处理
根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,
5、协助追款
若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。
6、对账
根据收款台账定期与业务部对账。
6、熟悉财务ERP系统。
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1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)
2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;
3、预收账款的核对整理;
4、每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;
5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;
6、开展期间现场的财务支持工作
7、根据工作需要和领导安排的其他事项。
一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;
二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;
三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;
四、负责应收帐款帐龄分析;
五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;
1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。
2、每月根据业务需要,按时开具发票。
3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。
4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。
5、负责子公司全盘账务处理。
6、协助上级处理临时事项。
1、负责应收款凭证的录入;
2、及时完成各月应收账款的对账工作;
3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;
4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;
5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;
6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。
1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;
2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;
3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;
4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。
5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。
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