• 回答数

    2

  • 浏览数

    192

喵咪天才
首页 > 会计资格证 > erp应收会计工作

2个回答 默认排序
  • 默认排序
  • 按时间排序

jinyulan1985

已采纳

应收会计要做事认真细心、耐心。有良好的职业操守及团队精神,工作稳定,服从安排。以下是我精心收集整理的应收会计工作职责,下面我就和大家分享,来欣赏一下吧。

应收会计工作职责篇1

1、负责公司应收账款核算和管理;

2、及时进行监督、确认回款情况、汇报核对结果、追踪问题处理进度,定期向公司领导汇报真实、准确的核对情况;

3、编制整理与应收账款相关的文件、 报告 ;

4、定期完成量化的工作要求,并能独立处理和解决所负责的任务;

5、负责合同管理;

6、领导交代的其他工作。

应收会计工作职责篇2

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导销售人员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

应收会计工作职责篇3

根据销售结算单核对所有信息及确认、开具 销 售 发 票,按照发票明细制成发票签收簿交国内销售及包装文员签收存档;

销 售 发 票 录入系统、月底核对销 售 发 票;

制作销售凭证、银行收款凭证;

核对销售合同信息,系统签收及跟进合同盖章,归档存放管理;

周三、周五核对欠款情况审批下周走货;

根据当月开票明细、当月暂估等做销售报告,DSO,应收帐龄分析,核对销售报告当月销售与系统、ERP销售科目金额一致、国内书刊及包装核对相符;

客户维护、建档;

应收帐款时时监管,每月定期跟进提醒营业人员催收;

装订凭证;

领导安排的其他工作;

应收会计工作职责篇4

1、负责准确核算客户应收账款及返利,及时开票、核销,统计逾期款。

2、按时完成部分月底结账对账工作。

3、积极完成因工作需要公司安排的其他工作任务。

应收会计工作职责篇5

1. 根据公司政策跟进客户应收款项

2. 了解客户付款流程并及时跟进回款进度

3. 与客户保持紧密联系,协调内部资源配合应收款项事宜

4. 按照公司流程核销收款

5. 在系统中进行发票数据的整理

6. 其他相关的财务工作

应收会计工作职责篇6

1.编制销售台账明细表,并分析产品数量差异,提出改进 措施 建议;

2.负责各基地发货、客退、结算数据与金额,提供差异数据并跟踪调整;

3.核对每月销售、收款情况,出具应收账款报表,定期与客户进行对账;

4.编制每月出入库产值报表、应收账款报表;

5.负责每月发票开具、抄报税工作;

6.建立客户档案、管理客户资信及赊销授信额度;

7.整理保管销售合同、 运输合同 、仓储费合同;

8.审核出入库环节仓库单据,确保数据准确性;

9.整理部门考勤记录并汇总提报管理部;

10.扫描当月供应商采购合同,并及时更新;

11.整理每月记账凭证并装订;

12。负责废品出售的称重监督工作,保证废品出售的公平公正性;

应收会计工作职责篇7

1、负责大客户月结对账工作,按规定时间向客户提交对账结果、对账单。

2、做好小客户日常单据、费用核对工作,及时将单据归类保存。

3、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作。

4、能负责对帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时查明原因并向部门领导汇报;有对逾期账款的催收工作能力。

5、按周向部门领导提交应收账款统计类报表,按月提交分析类报表、帐龄分析报表。

6、费用单据审核,根据合同协议,按实际情况查实费用发生的真实性、合理性。

7、跨部门单据领出、交回等管理能力,沟通能力强、责任心强。

应收会计工作职责应收会计工作职能合集相关 文章 :

★ 应收会计工作职责精选范例集锦

★ 应收会计工作职责汇总大全

★ 应收会计工作职责2020职责大全

财务会计工作职责2020归纳整合

★ 最新总账会计工作职责精选合集

★ 会计工作职责集锦

★ 会计岗位职责汇总会计工作内容合集

★ 总账会计工作职责精选合集

★ 应收会计兼出纳的岗位职责

★ 财务会计的岗位职责范例参考合集

erp应收会计工作

219 评论(9)

王小若1127

1、每月结账后,整理打印应收凭证及其附件资料,检查凭证是否连续且装订成册

2、认真保管装订好的会计凭证及相关资料,以便后期查找协助工作

3、协助上级整理各项所需表格、台账及纸质资料

4、找出政府及其他外部所需财务资料,将其整理好交给上级审核。

5、协助客户或会计事务所发出的询证函对账工作

6、协助总账会计、上级递交税务局、统计局、工商局等相关部门资料

1、客户回款及订单审核,编制会计凭证并登记应收帐款明细帐;

2、对账资料归集存档;制作和维护客户信息登记表;收入合同的登记及管理;

3、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,及时与客户对帐,查明原因;

4、维护销售预算的制作和变更、销售实际和预算对比分析,以及销售财务报表的编制;

5、制作长期现金流量表和短期资金计划中有关销售回款部分;

1、审核材料相关的入库单据;

2、与供应商核对月结账单;

3、其他单据审核及付款;

4、供应链系列的审核监督;

5、统计月报:材料采购汇总、货款汇总、未付货款;

6、跟进应收发票;

7、付款单据审核及处理。

1、统筹管理公司应收账款工作,含报表出具、分析、过程管理;

2、熟悉开票系统、抄税、电子申报、网上报税;

3、收集、研究商超合同条款合理性,扣款准确性,索赔、特殊事项、费用等及时反馈并跟进;

4、根据新收入准则确认收入、应收及内部交易核对,开票;

5、对于异常事项(毛利率、欠款、费用)跟进沟通解决;

6、与各部门保持良好互动,规范各渠道款项的正常运行;

7、审核各项支出及报销,严格按照财务制度控制公司成本费用;

8、完成领导安排的其他工作

1、及时完成应收账款的凭证的编制。

2、及时完成各月应收账款的对帐工作。

3、做好客户往来帐款的管理及督促、指导业务员进行账款催讨。

4、及时完成应收账款相关的各种报表的填制及分析工作。

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作。

6、协助公司应收账款管理制度的完善及执行。

1、负责销售订单审核与核对,确保内容正确无误;

2、协助监督管理库存商品,确保库存商品安全、准确;

3、及时准确地记账,核算应收款项,确认收入、收到货款冲销应收账款,负责责任客户催款等;

4、出具财务对账单,出具应收账龄表、等其他内部管理报表工作;

5、协助上级交办的其它各项财务工作。

1、负责公司财务系统,应收财务处理;

2、负责公司应收账款的分析和跟进;

3、审核各项原始凭证保证应收产生合规合法,保证应收核算的真实性、合理性、合规性;

4、保持与各部门的沟通,随时解决应收产生情况及使用情况,保证应收核算的准确性;

5、出具内部与应收相关的.管理报表。

1、登记销售部跟单文员送交的发货签收单,并根据编号登记入账,整理归档,发现缺编号的则需催促销售部跟单文员跟踪归回,并将签收单的型号、规格、业务员名称、合同编号、签收单里所配附件逐一登记入账

2、整理合同

以财务部收到合同的先后顺序为基础编号归类存档,合同对照发货签收单,将其结算方式、签约时间、规格型号、数量、单价等登记入账,根据合同的约定方式和归还方式追收货款。

3、开具开票

根据跟单员提交的发票申请单的内容进行审核,相关人员开完发票后,根据发票开具的日期、金额、发票类型及发票号码登记在其发生的业务里。

4、收款台账及凭证处理

根据出纳每天登记的收款情况,对照该笔的销售登记入账,

5、协助追款

若即将到期的货款或已经超期的货款,需向还款单位发催款函和对账确认函,并及时提醒我司业务员向还款单位催收已到期货款。根据不同客户的需求,配合业务员向客户提供相关资料追回货款。

6、对账

根据收款台账定期与业务部对账。

6、熟悉财务ERP系统。

★应收会计工作职责精选范例集锦

1、应收款业务的审核(合同发票银行水单等相关原始凭证)

2、应收款oracle系统制单及凭证装订存档;

3、预收账款的核对整理;

4、每月对应的AP/AR模块的报表生成及核对分析;

5、展会结束后的发票、收款、预收、平面图等与展会有关的核对,预提工作;

6、开展期间现场的财务支持工作

7、根据工作需要和领导安排的其他事项。

一、按照《企业会计制度》和公司财务管理制度的要求,掌握有关销售核算方面的制度规定,负责公司销售和应收款会计事项的核算和管理工作;

二、认真核对并确认客户每一笔回款,做好客户回款的审核确认工作,编制收款会计凭证并登记应收帐款明细台帐;

三、对应收帐款金额较大、帐龄较长的客户进行重点跟踪,包括及时与客户对帐,查明原因并向部门主管领导汇报;

四、负责应收帐款帐龄分析;

五、对其他部门能够进行财务监督、协助和沟通;

1、根据公司业务的需要及时进行增量、申购事项。

2、每月根据业务需要,按时开具发票。

3、每月出具应收账款相关报表,与业务部门核对应收帐款,确保账实相符,根据账龄分析表及时提出预警。

4、根据公司制度及财税法律法规审核市场人员差旅费、招待费报销单等费用,编制费用报表。

5、负责子公司全盘账务处理。

6、协助上级处理临时事项。

1、负责应收款凭证的录入;

2、及时完成各月应收账款的对账工作;

3、做好客户往来账的管理及督促业务员进行账款催讨;

4、及时完成应收账款相关各种报表的填制及分析工作;

5、及时完成与公司应收账款信用额度控制相关的各项工作;

6、协助公司应收账款管理制度的完善及招待。

1、应收账款管理:审核控制销售发货;定期与客户进行应收账款对账;进行账龄分析,控制风险应收,跟进资金回笼;

2、核算提成、奖金:负责业务员、分公司等的提成、奖金核算;

3、数据统计与分析:定期统计业绩、应收等情况并提供数据分析;

4、账务处理:根据会计核算要求,负责应收岗位的账务处理,收齐并保管有关附件(如销售有关合同、物流单、签收单等单证)。

5、岗位其他有关工作和上级交办的其他工作。

90 评论(13)

相关问答