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四肥居阿
应该和库存流转差不多
油炸妹子
作为福利费核算较合适新准则下福利费通常据实列支,也可以先在每月发放工资时,按14%提取(税法要求是14%)分录:借:管理费用贷:应付职工薪酬-职工福利
纳木错dolphin
1.在查明原因追回损失前先将该批存货的账面价值全部转入待处理财产损溢借方2.将与该批存货有关的可抵扣税额转出到待处理财产损溢3.如果确认损失无法追回(找不到责任人,未购买保险), 根据相关的证明材料(公安报案证明, 消防证明),将转入待处理财产损益的内容计入营业外支出4.如果能追回部分损失,将追回损失部分借记;其他应收款或者银行存款等,贷记:待处理财产损溢
飞天大圣朱七
借:管理费用(按部门性质) 贷:应付职工薪酬——福利费
我是怖怖
实地盘存后,做待处理财产损失。
qq496257996
通过其他应付款核算
金凤吉祥如意
借待处理财产损溢 贷库存商品等
淡淡蓝郁
管理费用-其他
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