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蔷薇紫馨524
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诠释0525

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1、正确运用优惠政策。目前的优惠政策一般集中在产业优惠和地区优惠上。例如,软件行业从开业日起第一年到第二年免除所得税等。这些政策的出台无疑对我国软件行业起着强有力的支持和推进作用。因此,企业在决定投资领域时,可以享受各行业税收优惠的比较应该是重要的决定依据之一。因此,掌握国家政策宏观方向,顺应国家产业方向,积极应对政府政策,尽量享受国家优惠政策是公司税收计划的优先事项。2、将高纳税义务转化为低纳税义务。当同样的经济行为可以采用多种方案实施时,纳税人尽量避免高税负的方案,将高税义务转化为低税义务,以获得税收收益。

台州税务筹划会计服务

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john123kong

浙江省一般纳税人如何正确税务筹划?本文作者系“十方诚税”专业税筹平台9年资深税务筹划师何禾,从2011年开始服务于上海、重庆、江苏、山东、湖南、湖北、成都等各个税收园区,已成功帮助150多家企业减轻税负,综合总计超亿元税收,今日来聊聊浙江省一般纳税人怎么进行正确的税务筹划。一、浙江省经济发展现状浙江省是全国民营经济大省,民营经济较为发达。据相关统计数据显示,2019年中国民营企业500强榜单中,浙江省以93家上榜企业排名第一,占全国民营百强企业的比例接近20%,而且民营百强企业数量连续20多年位居全国第一。2019年浙江省全年地区生产总值(GDP)62352亿元,比上年增长6.8%。其中,第一产业增加值2097亿元,第二产业增加值26567亿元,第三产业增加值33688亿元,排在广东、江苏、山东之后,浙江整体经济总量(大陆地区)排名全国第四。二、浙江省一般纳税人税务筹划背景1.一般纳税人税负高一般纳税人作为纳税大户,承担着更重的社会责任,在纳税方面需要承担13%增值税、25%企业所得税、20%股东分红所得税。2.一般纳税人进项不足企业在采购时经常会面临,有票一个价、无票一个价、不同税点一个价的情况,为了提升企业竞争力、降低成本、很多时候都会缺少进项票作为成本。3.享受税收优惠政策少一般纳税人税收优惠政策较少,2020年因疫情影响出台了延期申报政策具体如下:纳税人受疫情影响,在2020年3月份纳税申报期限内办理申报仍有困难的,可以依法向税务机关申请办理延期申报,目前可以延期今年到12月31日。三、浙江省地区纳税优惠政策1. 加计扣除政策部分可以享受到加计扣除政策的企业可以在实际发生数额的基础上,再加成一定比例,作为计算应纳税所得额时的扣除数额的一种税收优惠措施。简单的说,就是实际支出的金额,在计算企业所得税的时候,可以按高于实际支出的金额来计算。因为企业所得税是以利润为基数计算的,而利润=收入-支出,如果允许多列支支出,那么企业所得税就会减少。2.纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进行税额不再分2年抵扣,允许一次性全额抵扣;3.一般纳税人可享受当地场地、土地减免政策。在税收优惠园区、保税港、高新区科技园等,出台了大量减或免收场地、办公室租金、仓储租金等优惠政策给一般纳税人。四、浙江一般纳税人纳税筹划方案下面主要介绍以下两种税务筹划方案,这两种是目前一般纳税人运用范围最广、相对更加安全有效的税务筹划方案。(1)利用总部经济招商个人独资核定征收政策税务筹划,特点:安全、合理、合法、适用行业广泛、灵活、且降税能力强、支持灵活取现。(2)利用地方留存返税政策税务筹划,特点:扶持返还力度大、安全、合法、合理、支持异地经营、注册式招商即可享受政策、适用行业广泛、是目前最推崇的税务筹划方式。什么是总部经济招商?总部经济招商是指西部大开发政策、和少数民族聚集地规划的经济开发区特定税收优惠园区,在园区内可以通过不同的企业情况享受到核定征收政策和地方留存返还政策。1.享受总部经济招商核定征收政策一般纳税人在 税收优惠园区内可以享受个人独资企业核定征收政策,个人独资核定征收3%的增值税率。其中个人所得税税率仅2.1%,附加税减半0.075%例如:在园区内成立了一家个人独资企业,整个企业的营业额大概在750万一年,那么注册个人独资可以享受个人所得税核定征收2%税率为:增值税3% 个人所得税2% 附加税为0.36增值税:{750/(1+3%)}*3%=21.84万附加税(包含城建税):21.84*12%=2.62万所得税:750*2%=15万(21.84+2.62+15)/750=5.26%2.享受地方留存返税政策入驻园区,一般纳税人可以享受到税收返还政策增值税:享受(地方留存50%)的50%——80%的税收返还。企业所得税: 享受(地方留存的40%)的50%-80%的税收返还。例如某一般纳税人企业通过园区税务筹划进行纳税3000万。其中增值税1000万x13%=390万,390万x50%地方留存=195万 195万x50%到80%=97.5万到156万。其中企业所得税3000万x25%=750万,750万x40%地方留存=300万300万地方留存x50%到80%=150万到240万,这些钱都是直接扶持给企业的。总部经济招商适用范围:现代服务业、咨询服务业、建筑劳务、教育服务、设计外包、游戏设计、直播平台、环保净化、医药服务、医疗器材等等行业,总部经济招商模式下大部分行业都可用。个人独资企业办理流程(无需法人到场)/有限公司需要法人到场1.企业提供法人及财务信息,法人与财务不能为同一人2.工商资料签字3.出执照刻章3.绑定电子税务局,购买金税盘4.银行开户5.领取票据

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心海若冰

税务筹划公司怎么收费如下:1、企业财税状况的复杂程度。通常情况下,如果企业的业务结构简单,财务和税务情况并不复杂,那么进行规划并不困难。因此,税收筹划的成本不会太高,大多在几千到一万元之间。然而,对于那些业务结构复杂的企业,如多家关联公司或控股公司,税务筹划的难度也会相应增加,因为在筹划期间不但需要考虑企业,还需要考虑关联企业,这对规划师的职业化水平提出了更高的要求。此外,在规划期间,人力和物力资源的成本也将增加。因此,在这种情况下,税收筹划的成本会更高。2、公司的营业收入。对于市场上的企业来说,公司的营业额越大,税收筹划的成本就越高。目前,几乎所有第三方税务代理公司都将此作为重要的收费标准和依据。由于营业额小的企业和营业额大的企业之间的节税效果不同,规划难度也不同。因此,税收筹划的实际费用自然不同。在大多数情况下,税务代理公司将根据公司营业额的一定比例收取税务筹划费。因此,在这种情况下,不同营业收入企业的纳税筹划费用会有具体差异,应根据企业的实际经营情况确定。3、税务代理公司的专业度。事实证明,企业委托税务代理公司提供税务筹划服务项目,税务代理公司的专业性直接影响到筹划活动的质量。对于正规税务代理公司来说,不但所提供的规划方案更加专业,而且规划效果会更加有保障,服务期内更不会盲目收费和提价。然而,对于不太正式的税务代理公司来说,很难确保税务规划活动的专业性。在特殊情况下,规划不当可能给企业带来税收风险。因此,企业在进行税务筹划时,务必要寻求正规税务代理公司的业务合作。其实对于企业而言,只有通过专业的税务筹划活动,才能够在一定程度上帮助企业节约纳税支出,对财税风险进行有效防范,从而助力企业维护财税安全。

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马秋云123

既然自己 不 专业 ,肯定是会有所遗漏的,找个财税公司帮忙处理税务,一年也就几千块,帮你一年节约几万块你也会觉得划算的。在比安财穗这边做的, 好像还是免费使用的。还有他们现在对比其他机构的三流一致做到了四流一致,把信息流的透明也做到了,还是比较严格的。

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