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张凉凉2779
先在“业务处理”——“凭证模板”中设置完成,月末需要结转,计提的科目。再在“凭证模板”窗口——“生成凭证”,逐一操作,自动生成凭证,保存。
红桃小K子
这个你需要反结账操作。一、反结账:在结账向导中,用鼠标选择要取消结账的月份上,按【Ctrl+Shift+F6]键即可。二、反记账:在“总账-期末”下的“对账”功能界面按【Ctrl+H]激活“恢复记账前状态”功能。用鼠标单击系统主菜单“凭证”下的“恢复记账前状态”,选择后确定。三、反审核:用鼠标单击“凭证”下的“查询”,在屏幕显示的符合条件的凭证里,单击菜单下的,系统会自动对当前范围内的所有已审核凭证执行取消审核。四、这时可以对所有凭证进行修改了。
Leven小万
管理员身份进入帐套管理模块,选中要删除的单位,按删除按钮就行了。
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