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花usahana兔
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Megumi2046

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一、流程图 签订采购合同——收货通知——台帐——入库单——会计审核制单——付款结算——对帐。 说明: 1.计参与采购合同文本会签。 2.物运达后,由采购部验收人查验数量和毁损情况,质检人员依据合同规定的标准检验质量后,采购经办人员制作:“收货通知单”经会计签字确认后,交仓库人员办理入库。 3.计在审核“收货通知单”时,登记采购管理台帐备案。 4、审核无误后,仓库人员开“入库单”,仓库负责人审核确认,采购经办人将“入库单”中的一联交给采购部备查,一联交给会计审核入帐。 5、会计审核入库单无误后,制作记帐凭证,并在采购台帐上做记录。 6、会计依据企业管理程序办理付款,结算。 7、会计和采购部门定期对帐。及时处理差异。

应付会计流程图

208 评论(15)

e元素789

首先应该有采购申请和挂账的申请吧。然后做账务处理。等到货款支付的时候在申请应付账款的付款申请。应该至少有这三步吧。

174 评论(11)

伊斯坦布尔之夜

签订采购合同——收货通知——台帐——入库单——会计审核制单——付款结算——对帐。说明:1.参与采购合同文本会签。2.物运达后,由采购部验收入查验数量和毁损情况,质检人员依据合同规定的标准检验质量后,采购经办人员制作:“收货通知单”经会计签字确认后,交仓库人员办理入库。3.计在审核“收货通知单”时,登记采购管理台帐备案。4、审核无误后,仓库人员开“入库单”,仓库负责人审核确认,采购经办人将“入库单”中的一联交给采购部备查,一联交给会计审核入帐。5、会计审核入库单无误后,制作记帐凭证,并在采购台帐上做记录。6、会计依据企业管理程序办理付款,结算。7、会计和采购部门定期对帐。及时处理差异。

276 评论(14)

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