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幼儿园出纳需要及时办理现金和银行结算业务,按照有关现金管理和银行结算制度的规定,根据会计核算员核签的收付凭证,进行复核,办理款项收付。这次我给大家整理了幼儿园出纳 岗位职责 ,供大家阅读参考。
幼儿园出纳岗位职责1
1、按规定每日登记现金 日记 账和银行存款日记账。
2、根据记账凭证报销内容收付现金。
3、每日负责盘清库存现金,核对现金日记账,按规定程序保管现金,保证库存现金及有价证券安全。
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。
5、负责接收各项银行到款进账凭证,并传递到有关的制单人员。
6、负责代理记账单位出纳工作7、完成部门领导交办的其他任务。
幼儿园出纳岗位职责2
1、办理现金收付和银行结算业务。
2、登记现金及银行存款日记账。
3、保管库存现金和各种有价证券。
4、保管有关印章、空白 收据 和空白支票。
5、积极配合银行做好对账、报账工作。
6、配合会计做好各种账务处理。
7、完成企业领导交办的其他相关工作。
幼儿园出纳岗位职责3
1、 负责对公付款以及员工报销的网银操作,支票及票据的收付;
2、划转、核算往来款项,到款确认,及时登记现金、银行日记账;
3、 每月末完成进项税发票认证核对工作,以及核对税控系统开票与入账情况;
4、 银行以及税务相关业务的外勤工作;
5、 协助财务主管相关账务处理及辅助性的财务工作
幼儿园出纳岗位职责4
1、审核现金、银行收付款凭证。
2、登记现金日记账、银行日记账,做到账实、账账相符。
3、管理现金,及时将现金送存银行,做到日清月结。
4、保管有关印章。
5、管理公司账户,负责公司账户开设、延期、销户等工作。
6、办理与银行相关的事务。
7、完成公司领导和部门领导交办的其他工作任务。
幼儿园出纳岗位职责5
1.办理日常转款业务、现金业务;
2.办理银行业务,并负责保管财务章;
3.负责支票、汇票、发票、收据管理;
4.负责报销差旅费等;
5.做银行账和现金账,每月进行对账工作。
幼儿园出纳岗位职责6
1、按规定每日核对送货单、发票帐目,会开票,做凭证;
3、每日负责应付帐款对帐;
4、保管好各种空白支票、票据、印鉴、公章;
5、负责财务部的相关零锁工作;
6、完成部门领导交办的其他任务。
幼儿园出纳岗位职责7
1 贯彻执行国家及公司制定的相关财务收支管理规定。
2 办理公司的财务收支事项。
3 办理工资、奖金的发放及社会 保险 金缴纳工作。
4 妥善保管公司的现金、银行存款、票据、有价证券等现金资产。
5 编制现金、银行存款收付款凭证。
6 根据收付款凭证登记现金、银行存款日记帐,做到日清月结。
7 每日核对库存现金,定期与银行核对银行存款余额。
8 定期编制出纳 报告 单,反映货币收支情况。
9 月末编制银行存款余额调节表,把帐面余额调至银行存款对帐单余额。
10 办理员工各类工资卡的申办。
11 完成财务部经理交办的其他工作。
幼儿园出纳岗位职责8
1、做好公司资金的管理及调配
2、完成日常的收支工作及记帐工作
3、配合会计做好每月凭证的录入(或审核)工作
4、每月的工资核算及发放工作
幼儿园出纳岗位职责9
1、严守机构商业秘密与财务秘密;
2、负责学费和其他相关费用的收取和缴存银行工作。月末及时编制当月收入分摊表。
3、负责办理费用报销及各种款项支出。
4、审核原始单据是否齐全、有效,审核付款签批手续是否齐全。
5、负责登记现金、银行日记账,月末及时与会计进行财务资料递交、对账并对未达账项编制银行余额调节表。
6、负责每周制作及上报单位的资金周报。
7、负责员工工资核算和发放。
8、负责支票、财务专用章、发票专用章等保管。
9、负责发票的领购、保管和开具。
10、负责协助会计及上级领导开展其他相关财务或税务工作。
幼儿园出纳岗位职责10
1、负责日常收支的管理和核对;
2、园区基本账务的核对;
3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;
4、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统,按时编制银行存款余额调节表;
5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料;
6、负责开具各项票据;
7、配合总部负责办公室 财务管理 统计汇总。
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阿里嘎多~
公立幼儿园会计待遇前景还是不错的,但是公立幼儿园会计待遇也是要看情况而定的,如果你是有事业编制的幼儿园会计,那么待遇肯定是比较好的,属于体制内人员,如果你是合同制职工,那么你的待遇就会差很多,各种福利都会少。还有就是要看地区,经济发达地区会好很多。
学校出纳虽然有编制,但是有不属于教育系统,所以提拔机会几乎轮不到出纳,干一辈子也只能是个出纳。
职责:
1、遵守国家、中心及幼儿园的各项制度,热爱本职工作,积极完成领导交给的各项任务。
2、按时收取幼儿的一切费用,并及时将所收费用全额上交中心财务科指定账户,不得拖延迟缴,做好费用上缴的各项事宜。幼儿伙食费按月结清。
3、本单位帐户不得外借,现金做到专款专用,严禁挪用公款。
4、认真做好现金帐目,做到日清月结、月结无差错。
5、工作中要做到数字准确、帐目清楚,收付及时不得拖欠,按时报帐上缴,准确无误。
6、严把现金支付关,不真实,不完备的凭证拒绝付款,凭证上必须有经手人和验收人的签名,经领导审批、会计复核方可报销。
7、有关专项经费支出,应先让会计复核,经复核合格签字后方可报销。
8、库存现金,要严格遵守财经规定,不得以白条抵库。
9、记帐、报帐及时,每日、周、月同会计核对帐目,每月10日前向园长(书面)汇报经费使用情况。
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